内部审计
1.5万-2万元/月
职责描述:1、组织拟订公司审计制度体系;2、制定审计工作计划,开展审计工作。包括但不限于经济责任审计,财务收支审计、重大项目审计、合同管理检查等专项审计工作;3、梳理搭建公司内控体系,强化内控制度建设;4、制定年度内控工作计划并组织实施;5、负责梳理和优化业务风险点和业务流程,制定更新内控手册并对公司整体运行情况进行内控评价;7、针对内控制度执行过程中发现的问题,组织相关部门的协调,提出切实可行的建议或措施,并监督建议。任职要求:1.财务、会计、审计或相关本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2.具有5-10年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;3.具有较高的*知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;4.具有一定的制造业审计工作、IOP上市经验;
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