工作职责:
1.全面主持部门工作;
2.审订公司有关稽核制度、部门制度,审批部门岗位工作流程;
3.根据监管要求和审计实务变化,完善审计工作制度、操作流程和实施细则;
4.统筹制定年度稽核审计工作计划、组织具体稽核项目的实施;
5.组织实施对公司总部各部门或各业务条线、各分支机构、子公司的审计工作
6.统筹撰写第三级复核稽核报告
7.督促部门规范、有效运作和调配稽核人员实施高质量的稽核工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,财经类、管理类或计算机等专业;
2.具备5年以上证券金融行业经验,3年以上证券公司审计部工作经验,有管理职务者优先;
3.具备经济、会计、审计等专业中级职称者优先;
4.熟悉国家有关金融、证券及税收方面的政策法规:熟悉和掌握证券业务及相关知识;熟练笔握财会知识;了解稽核审计,企业管理知识。
5.具备较强的组织、协调管理能力和领导能力,能够独立判断和处理问题
6.具备较好的沟通能力、语言文字表达能力和团队协作精神;
7.具备良好的职业道德。